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2021年365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK发展和改革委员会
部门预算
目 录
第一部分 2021年度部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算"三公"经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、新增资产申报表
十一、2021年部门整体支出绩效目标申报表
十二、2021项目支出绩效目标表(重大项目前期经费)
十三、2021项目支出绩效目标表(发展专项工作经费)
第一部分
365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK发展和改革委员会2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职责职能
我委主要承担拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设;指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和对外开放重大问题;拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施;研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施并协调实施;组织推进铁路机场建设工作;拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施,推进全市能源体制改革,协调相关重大问题;编制和执行全市价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;指导全市优化经济发展环境的相关工作;研究制定推进社会信用体系建设的规划.政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设;促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题;研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题;牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台,指导和协调全市公共资源交易平台建设,监督公共资源交易活动等职能。
(二)机构设置
365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK发展和改革委员会是市政府工作部门,正处级,加挂365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK粮食和物资储备局牌子,为市财政一级预算行政单位。内设办公室、政工科、政策法规科、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、对外经济和贸易科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科、工业和高技术产业科、服务业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、能源科(加挂市能源局牌子)、湘西地区开发科(加挂市湘西地区开发办公室牌子)、公共资源交易管理和优化经济环境科、粮食调控与储备科(加挂市军粮供应管理办公室牌子)、粮食产业安全发展与科技科、物资与能源储备科、评估督导检查科等25个科室,另机关党委负责委机关党建工作。
机关行政编制77名,设主任1名,副主任5名,总经济师1名,其他处级干部15名,正科级干部41名(含机关党委专职副书记1名),副科级干部14名,机关后勤服务全额拨款事业编制3名,2020年末在职人数为80人。未独立核算的事业单位人员共计18人。
二、部门预算单位构成
纳入本单位2021年部门预算编制范围的包括365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK发展和改革委员会机关、市产业园区办公室、市节能监察中心、市电力行政综合执法支队、市救灾物资储备站。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数2585.15万元,其中,一般公共预算拨款2585.15万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2543.01万元,增长1.66%,主要原因是:财政预算增加绩效考核奖励。
(二)支出预算:2021年年初预算数2585.15万元,其中,一般公共服务支出为2181.94万元,社会保障和就业支出168.12万元,卫生健康支出126.33万元,住房保障支出108.76万元。支出较去年增加42.01万元,增长1.66%,原因是:财政预算增加绩效考核奖励。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出2585.15万元。其中,一般公共服务支出为2181.94万元,占84.4%;社会保障和就业支168.12万元,占6.5%;卫生健康支出126.33万元,占4.9%;住房保障支出108.76万元,占4.2%。
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数1585.15万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算1000万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:重大项目前期工作经费支出700万元,主要用于确保全年重点项目、重点工作、重点任务顺利完成等方面;发改专项工作支出300万元,主要用于确保本单位正常工作和市政府重点工作顺利完成等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年我委无政府性基金支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年委机关市本级、市电力行政综合执法支队、市救灾物资储备站、市承接产业转移示范区建设事务中心等4家行政事业单位的机关运行经费259.25万元,比上年预算减少36.49万元,减幅12.34%,主要是人员异动。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级、市电力行政综合执法支队、市救灾物资储备站、市承接产业转移示范区建设事务中心等4家行政事业单位“三公”经费预算数为65万元,其中,公务接待费30万元,公务用车购置及运行费35万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费35万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年相比减少141.1万元,减幅68.46%,主要是我委厉行节约,压缩开支。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算130万元,拟召开二类工作会议2场、参会人数约550人,内容为全市发改工作会及承接产业转移工作推进会,经费预算约18万元。预计召开三类会议70场,参会人员约5000人,经费预算约112万元,内容为各业务部门调研调度会、粮食工作会议、价格听证会等会议。培训费预算15万元,拟开展各类学习培训及业务培训15次,培训人数约1500人次,其中拟开展业务培训5次,培训人数约500人次,预算6万元,党建学习培训5次、培训人数600人,预算6万元;拟开展粮食工作业务培训3次,培训人数200人,预算2万元;拟开展其他类培训2场,人数约200人,预算1万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额759万元,其中,货物类采购预算79万元;服务类采购预算680万元;工程类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2585.15万元,其中,基本支出1585.15万元,项目支出1000万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分、2021年度部门预算报表
附件:365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK发展和改革委员会2021年预算公开表